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A企業(yè)出租一棟樓給B企業(yè)用于酒店經(jīng)營,租金300萬/年,作為B企業(yè)的會計。A企業(yè)是否必須給B企業(yè)開9%的增值稅專票,稅金由B企業(yè)承擔(dān)?

84785039| 提問時間:2021 07/12 09:06
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好必須是a公司給你們開發(fā)票才可以稅前扣除,對方開多少稅率,看對方幾時取得不動產(chǎn),要是這個2016.4.30號之前取得可以簡易計稅開5% 之后是按9%? 這個實務(wù)中一般是b承擔(dān),對方報價時候會把稅額加進去
2021 07/12 09:09
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