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請(qǐng)問一下增值稅納稅申報(bào)表附列資料需要填寫什么
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速問速答同學(xué)你好
有差額征稅業(yè)務(wù)的納稅人需要填寫附表二第12至14列和附表三.附表二中第12列相應(yīng)欄次的數(shù)值應(yīng)等于附表三第3列相應(yīng)欄次的數(shù)值.
增值稅納稅申報(bào)表是增值稅一般納稅人在納稅申報(bào)時(shí),必須同時(shí)附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》、《增值稅(專用/普通)發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅(專用發(fā)票/收購憑證/運(yùn)輸發(fā)票)抵扣明細(xì)表》等三個(gè)附表.
新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)分淺綠和米黃兩種顏色,淺綠色適用于增值稅A類企業(yè),米黃色適用于增值稅B類企業(yè).三個(gè)附表則統(tǒng)一為白色.新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)從1996年1月1日起啟用.在沒有認(rèn)定增稅A類企業(yè)之前,所有增值稅一般納稅人均使用米黃色申報(bào)表.納稅申報(bào)表由市局統(tǒng)一印制,各征收分局在12月25日前到市局征管處領(lǐng)取新表.各分局在使用新表的過程中如有問題,請(qǐng)及時(shí)報(bào)告市局征管處.
附表三是填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的明細(xì)的
2021 07/12 16:54
84784975
2021 07/12 16:58
這里需要填寫的是什么
樸老師
2021 07/12 17:09
按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫開票金額
84784975
2021 07/12 17:11
無票收入應(yīng)填寫嗎
樸老師
2021 07/12 17:14
有無票收入就需要填寫的
84784975
2021 07/12 17:15
填寫在第幾欄
樸老師
2021 07/12 17:22
填寫在3%那欄就行了
84784975
2021 07/12 17:27
23不用填嗎,只填5嗎
84784975
2021 07/12 17:35
23不用填嗎
樸老師
2021 07/12 17:37
填寫在百分之三的那欄
5%的是差額納稅的
84784975
2021 07/12 17:44
不是,我說的是第23行,還有第五行,應(yīng)該填第幾行
樸老師
2021 07/12 17:50
你這上面哪有二十三行
84784975
2021 07/12 17:53
第二行,第三行
84784975
2021 07/12 17:54
無票收入該填哪里
樸老師
2021 07/12 17:58
你有扣除額才填寫2.3欄的
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