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老師,本公司借了股東的錢,每月要支付適當(dāng)?shù)睦ⅲ€沒有支付,請問計提利息及支付利息的會計分錄怎么做?謝謝!

84785021| 提問時間:2021 07/15 11:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借財務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息,借應(yīng)付利息貸銀行存款。
2021 07/15 11:34
84785021
2021 07/15 11:37
假如要支付5000元利息(還沒有付),則借:財務(wù)費(fèi)用-5000,貸應(yīng)付利息-5000元,那么借方的財務(wù)費(fèi)用是為是就結(jié)轉(zhuǎn)到損益里去了呀?
84785021
2021 07/15 11:39
假如要支付5000元利息(還沒有付),則借:財務(wù)費(fèi)用-5000,貸應(yīng)付利息-5000元,那么借方的財務(wù)費(fèi)用是不是就結(jié)轉(zhuǎn)到損益里去了呀?實(shí)際還沒有付那是不是虛增了費(fèi)用呀?
郭老師
2021 07/15 11:39
5000,前面這個是復(fù)數(shù)的意思嗎?
郭老師
2021 07/15 11:39
借本年利潤貸財務(wù)費(fèi)用。
84785021
2021 07/15 11:40
不是復(fù)數(shù),不按復(fù)數(shù)算
84785021
2021 07/15 11:40
老師,沒有明白:借本年利潤貸財務(wù)費(fèi)用。謝謝
郭老師
2021 07/15 11:43
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
郭老師
2021 07/15 11:43
怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益不懂嗎?
84785021
2021 07/15 12:23
老師,嗯嗯,是的呀,就是利息沒有付,但如按記入財務(wù)費(fèi)用每月底就會結(jié)轉(zhuǎn)到損益里去,但實(shí)際又沒有支出這筆利息費(fèi)用,請問老師這筆分錄應(yīng)該怎么處理好,謝謝老師!
郭老師
2021 07/15 12:25
以后支付碼不支付可以不用做。
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