問題已解決

對(duì)方開具了一張專票給我單位,我單位也已經(jīng)付款,并抵扣增值稅,現(xiàn)在我單位已經(jīng)開具了紅字信息表,銷售方也將負(fù)數(shù)紅字發(fā)票給了我們,那我們現(xiàn)在要怎么做賬啊

84784981| 提問時(shí)間:2021 07/21 15:40
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)做借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2021 07/21 15:43
84784981
2021 07/21 15:49
老師你好,對(duì)方已將款項(xiàng)退給我們,我們是服務(wù)業(yè),沒有商品,是需要怎么做啊
maize老師
2021 07/21 15:55
你這個(gè)之前做啥,現(xiàn)在負(fù)數(shù)沖就可以,之前做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù),借銀行,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784981
2021 07/21 16:06
那這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票需要認(rèn)證嗎
maize老師
2021 07/21 16:13
負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證。
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