問題已解決
老師,發(fā)票進項已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在供應(yīng)商要沖紅重新開具,我應(yīng)該怎么做?
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速問速答你好,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,開出紅字信息單傳給供應(yīng)商
2021 07/27 10:40
84784974
2021 07/27 10:41
老師,能詳細些嗎?我沒有操作過,賬務(wù)處理會計分錄怎么寫呢?我這邊用的是待抵扣科目
莊老師
2021 07/27 10:44
發(fā)票已認證的增值稅抵扣如何紅字沖銷?
1.先與銷售方取得聯(lián)系;
2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單:
(1)進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;
(2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量(應(yīng)該是負數(shù))/單價(不含稅)/金額(不含稅,自動給出)/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話(你的)/申請理由:發(fā)票號碼有誤;
3.做好了的申請單還需“申請單導(dǎo)出”,導(dǎo)出到桌面并拷到U盤;
4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件,該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件,有該有誤發(fā)票的認證清單;
5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章,寫上“與原件一致”字樣。
然后,帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局,你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。
在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后:負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉(zhuǎn)出,正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。
84784974
2021 07/27 10:57
進項轉(zhuǎn)出的分錄。借:應(yīng)付賬款。貸:原材料,應(yīng)交稅費-待抵扣進項。這樣可以嗎?老師
84784974
2021 07/27 10:57
正常進項我是先走的待抵扣,然后月底根據(jù)勾選情況結(jié)轉(zhuǎn)到進項中
莊老師
2021 07/27 11:07
你好,可以的,可以這樣的,
84784974
2021 07/27 11:09
我報稅的時候要注意嗎?
莊老師
2021 07/27 11:10
報稅的時候和往常一樣的,沒有什么特別的,
84784974
2021 07/27 11:38
進項轉(zhuǎn)出的一欄要填寫吧?
莊老師
2021 07/27 11:41
你好,是的,進項轉(zhuǎn)出的一欄要填寫
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