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老師 多暫估入庫的成本票 是年底之前補齊 還是匯算清繳前補齊呢
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速問速答你好,次年匯算清繳之前補齊
2021 07/28 08:16
84784984
2021 07/28 08:29
老師 暫估入庫的成本票 結轉成本了 如果到年底成本票沒那么多 多結轉的成本咋沖回呢
maize老師
2021 07/28 08:31
你好借主營業(yè)務成本 負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),跨年做借庫存商品 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸未分配利潤
84784984
2021 07/28 08:31
麻煩老師了,不回沖可以嗎
maize老師
2021 07/28 08:35
你這個有差額需要沖了,單價暫估不對需要調了,
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