問題已解決

老師,在嗎,想咨詢個(gè)問題 我本月交納增值稅,賬務(wù)處理是借應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅費(fèi),貸記銀行存款科目 那這個(gè)以交稅金我應(yīng)該怎么看待呢。? 以交稅金在借方,我本月認(rèn)證的也在借方 他們有什么關(guān)系嗎?

84784965| 提問時(shí)間:2021 08/04 15:09
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
正常是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)才是你要交的稅,你已交實(shí)際就是這兩個(gè)的差是你交的稅。 已交稅金是用于當(dāng)月交當(dāng)月稅的,如果是上月的稅,次月交的,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借方科目來反應(yīng)。
2021 08/04 15:11
84784965
2021 08/04 15:12
我這個(gè)就是當(dāng)月交的稅金 當(dāng)月做的賬務(wù)處理
84784965
2021 08/04 15:13
不對(duì),我這是交的是六月的稅款 我賬做錯(cuò)了,是吧老師
森林老師
2021 08/04 15:15
是了,你應(yīng)該是做錯(cuò)了, 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸銀行存款,這樣就對(duì)了。
84784965
2021 08/04 15:16
老師,那我上月是不是要做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的賬務(wù)處理呀
森林老師
2021 08/04 15:19
對(duì)的,要再做上面的分錄。然后你交稅后未交增值稅就可以體出了。
84784965
2021 08/04 15:22
老師,我本月賬面應(yīng)交稅金余額應(yīng)該是負(fù)的,但是轉(zhuǎn)出這筆在借方,顯示不了我本月要交的稅呀
84784965
2021 08/04 15:23
這個(gè)圖片是
84784965
2021 08/04 15:25
我本月認(rèn)證的和本月銷項(xiàng)余額應(yīng)該是貸方呀,我沒明白是怎么回事老師
森林老師
2021 08/04 15:26
銷項(xiàng)100減進(jìn)項(xiàng)20減留底10之后,也就是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅有貸方余額的時(shí)候70,表明你要交稅70,要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)70,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70 然后次月交稅分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅70,貸銀行存款70 你按這個(gè)原理檢查一下你的數(shù)據(jù)。
84784965
2021 08/04 15:26
好的老師謝謝
森林老師
2021 08/04 15:28
同學(xué),你好,不客氣的。
84784965
2021 08/04 15:31
老師,我上月沒做結(jié)轉(zhuǎn)那筆分錄,本月應(yīng)該怎么調(diào)賬呀
森林老師
2021 08/04 15:38
那就把沒有做的這個(gè)月補(bǔ)上就行了
84784965
2021 08/04 15:38
補(bǔ)完的結(jié)果就是在借方嗎?
森林老師
2021 08/04 15:40
銷項(xiàng)100減進(jìn)項(xiàng)20減留底10之后,也就是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅有貸方余額的時(shí)候70,表明你要交稅70,要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)70,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70 然后次月交稅分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅70,貸銀行存款70 你看這個(gè)分錄,如果交稅,會(huì)由原來的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里貸 方,你再交稅的時(shí)候就平了
84784965
2021 08/04 15:42
也就是說最后剩的分錄借借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)70貸銀行存款就對(duì)了是嗎老師
森林老師
2021 08/04 15:45
銷項(xiàng)100貸方 進(jìn)項(xiàng)20借方 留底10借方 上面三項(xiàng)下來,應(yīng)該是有貸方余額70對(duì)吧,也就是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅有貸方余額70,表明你要交稅70,要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)70,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這時(shí)候你再看應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的二級(jí)明細(xì): 銷項(xiàng)100貸方 進(jìn)項(xiàng)20借方 留底10借方 轉(zhuǎn)出未交增值稅70, 上面這四個(gè)都是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的三級(jí)明細(xì),最終可以看到借貸平了,也就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì)是平的,他的余額轉(zhuǎn)出去,到了二級(jí)明細(xì)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方。通過這個(gè)分錄------借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)70,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。 然后次月交稅分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅70,貸銀行存款70
84784965
2021 08/04 15:51
老師,你看下我這樣做是對(duì)的嗎?以經(jīng)補(bǔ)記上月那筆分錄了
森林老師
2021 08/04 15:59
親,我居然沒有看懂。 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等, 次月交時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等,貸銀行 借所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅, 次月交時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸銀行存款 增值稅, 借庫(kù)存 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)20 貸銀行存款, 銷售時(shí), 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)100 前期假如留底10+進(jìn)項(xiàng)20-銷項(xiàng)100,所以要轉(zhuǎn)出70 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)70 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70 交稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70
84784965
2021 08/04 16:05
就是這個(gè)意思老師
森林老師
2021 08/04 16:19
對(duì)的,這個(gè)就看的像回事了,
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