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老師 您好 增值稅專票未抵扣 跨月怎么紅沖?
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速問速答同學你好,是自己企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,對方還沒有認證抵扣,對吧。
2021 08/04 20:57
84784979
2021 08/04 20:57
嗯 是的 老師
星河老師
2021 08/04 21:03
同學你好,如果是跨月了的話,是需要紅沖的。
星河老師
2021 08/04 21:03
首先在開票軟件里面開具紅字信息發(fā)票。
星河老師
2021 08/04 21:03
申請完紅字信息通知單之后。
星河老師
2021 08/04 21:03
按照紅字信息通知單來進行紅沖開具負數(shù)發(fā)票。
84784979
2021 08/04 21:05
老師 沒有步驟操作嗎?
星河老師
2021 08/04 21:08
你好,有的。
【第一步】進入“發(fā)票管理”界面,點擊“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單或直接點擊信息表,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面
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【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請和銷售方申請。 如圖所示。
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根據(jù)實際情況錄入信息。
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由銷售方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票,根據(jù)實際情況選擇理
由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼,點“下一步”
按鍵
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【第三步】核對信息后,確認無誤后點“打印”按鈕, 系統(tǒng)自動保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面,如圖所示。
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84784979
2021 08/04 21:31
好的 謝謝老師!
星河老師
2021 08/04 21:45
不客氣,請評分五分,持續(xù)關注學習,祝生活愉快。
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