問(wèn)題已解決

老師我們以前合同簽的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票17%的稅率,現(xiàn)在開(kāi)的是13%的發(fā)票,對(duì)方公司要扣掉稅差,稅差怎么計(jì)算?謝謝

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/05 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 17%的價(jià)稅合計(jì)減去(17%加稅合計(jì)除以1.17乘以1.13)
2021 08/05 10:56
84784965
2021 08/05 11:41
老師這算下來(lái)的金額是不是還要用這個(gè)金額算出增值稅的附加稅,加在一塊才是要扣的稅差嗎?
郭老師
2021 08/05 11:41
附加稅的不用算的,你的不含稅銷(xiāo)售額是一定的,不管稅率是多少,他的不含稅銷(xiāo)售額都是一定。
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