問題已解決

您好老師,公司6月開錯一張?jiān)鲋刀悓F保?月申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)并且已經(jīng)申報(bào)稅款,作廢開錯的發(fā)票后7月份的進(jìn)項(xiàng)還大于銷項(xiàng),但是賬務(wù)上我該如何處理增值稅和附加稅留抵呢?

84785036| 提問時(shí)間:2021 08/06 11:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
開紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅。 上面是采購方的處理。
2021 08/06 11:47
84785036
2021 08/06 11:52
留抵的稅額我不用再入賬么?
玲老師
2021 08/06 11:53
留底的稅額是自動抵扣的。不用不用特殊操作。
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