問題已解決
老師好,這個題能不能按 借:銀存450 無形資產(chǎn)累計攤銷383.33 資產(chǎn)處置損益166.67 貸:無形資產(chǎn)1000
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好 會計分錄不對
會計分錄
借:銀行存款 450
無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 125
累計攤銷 775
資產(chǎn)處置損益 150
貸:無形資產(chǎn) 1500
2021 08/11 21:07
84785046
2021 08/11 21:45
老師好,你算錯了
朱小慧老師
2021 08/11 21:48
同學(xué) 哪里算錯了呢
84785046
2021 08/11 22:00
老師看一下
朱小慧老師
2021 08/11 22:03
抱歉抱歉? 無形資產(chǎn)當(dāng)月增加當(dāng)月計提攤銷 這邊重新給你答案
84785046
2021 08/11 22:05
老師好? 不用了? 其實我想問的是為啥不能從減值后按1000算的時候開始做分錄? ?
朱小慧老師
2021 08/11 22:15
會計分錄更正
借:銀行存款 450
無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 200
累計攤銷 683.33
資產(chǎn)處置損益 166.67
貸:無形資產(chǎn) 1 500
無無形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是兩個會計科目? 要是按照你說的寫會計分錄? ?無形資產(chǎn)科目余額是500? ?減值準(zhǔn)備科目余額是200? 但是正確的他們的科目余額是為0的
84785046
2021 08/11 22:23
好的,謝謝
朱小慧老師
2021 08/12 08:52
不客氣? 麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價 謝謝
閱讀 354