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老師 我們是一般納稅人 勞務(wù)派遣公司 社保費(fèi)10000 管理費(fèi)300 怎么開發(fā)票呢 是差額征稅 還是普通征稅 差額征稅的話總額 和扣除額是多少呢

84784976| 提问时间:2021 08/20 11:59
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好 ;你差額征稅備案了的話 就要 按差額征稅來開票的; 1、一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù) (1)一般計(jì)稅方法:全額開具增值稅專用發(fā)票,接受服務(wù)方按取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額,按照相關(guān)規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)按照簡易計(jì)稅方法依5%差額納稅,按照差額辦法開具發(fā)票。 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。 按照差額辦法開具發(fā)票:即納稅人自行開具增值稅發(fā)票時(shí),通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用)和扣除額(支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用),系統(tǒng)自動計(jì)算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣,發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開
2021 08/20 12:14
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