問題已解決

請(qǐng)問,我圈出來的地方金額不對(duì)吧,之前產(chǎn)生遞延200,是因?yàn)轭A(yù)計(jì)負(fù)債的賬面和計(jì)稅不一致,日后事項(xiàng)現(xiàn)在判決已經(jīng)下來了,就沒有預(yù)計(jì)負(fù)債了,應(yīng)該把之前確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)200轉(zhuǎn)回吧,怎么答案是25。

84785031| 提問時(shí)間:2021 08/22 18:22
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
他這里是這個(gè)樣子的,就正常情況下,你是先把之前二百的遞延所得稅全部做一個(gè)轉(zhuǎn)出。完了之后再去調(diào)整你的應(yīng)繳所得稅。但是你這里這個(gè)情況有點(diǎn)特殊,你看一下你的匯算清繳的時(shí)間,他在之前就已經(jīng)結(jié)束了。也就是說你現(xiàn)在這個(gè)變化,稅法上的應(yīng)交所得稅是不可能去改變的,那么這個(gè)時(shí)候依舊形成了會(huì)計(jì)和稅法的差異,所以說把另外的轉(zhuǎn)回了一百調(diào)整遞延所得稅。
2021 08/22 18:58
84785031
2021 08/22 19:16
木木老師,你說“那么現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候依舊形成了會(huì)計(jì)和稅法的差異”指的是預(yù)計(jì)負(fù)債么,報(bào)告期的遞延所得稅不能轉(zhuǎn)回,報(bào)告期的應(yīng)繳所得稅也不能做調(diào)整對(duì)吧。
陳詩晗老師
2021 08/22 21:42
正常情況下是那個(gè)應(yīng)交所得稅會(huì)做調(diào)整,但是你現(xiàn)在調(diào)整的是上一年度的上一年度的那個(gè)匯算清繳已經(jīng)做完了,所以說你就不可能去調(diào)整,你要交的稅,那么這個(gè)就作為暫時(shí)性差異處理。
84785031
2021 08/22 22:01
木木老師,這個(gè)作為暫時(shí)性差異的科目是預(yù)計(jì)負(fù)債么?是哪兩個(gè)金額的差額。
陳詩晗老師
2021 08/22 22:06
就是你之前確認(rèn)的負(fù)債是按照800 現(xiàn)在這個(gè)負(fù)債是按照七百來確定。雖然說這個(gè)負(fù)債已經(jīng)有預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)成了其他應(yīng)付款。 但是這個(gè)其他應(yīng)付款他不能再當(dāng)年應(yīng)交所得稅里面扣除,因?yàn)橐呀?jīng)過了匯算清繳的時(shí)間,所以說,這里之前確認(rèn)的遞延所得稅就按照一百的差異來進(jìn)行調(diào)。
84785031
2021 08/22 22:31
好的老師,這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債在上年是800,本年雖然轉(zhuǎn)成了其他應(yīng)付款700,但是作為負(fù)債還有100的差額,100*25%=25,借:以前年度損益調(diào)整25 貸:遞延所得稅資產(chǎn)25,木木老師,當(dāng)年的調(diào)不了已經(jīng)報(bào)稅,咱們就調(diào)這25,就代表都調(diào)整了么,就只體現(xiàn)一個(gè)差異的遞延就完了么。
陳詩晗老師
2021 08/22 22:39
對(duì)的對(duì)的,你這里就調(diào)整這個(gè)就行了。
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