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甲公司開發(fā)票分錄怎么寫?收到分包分錄怎么寫?繳納增值稅分錄怎么寫?

84785003| 提問時間:2021 08/24 09:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅簡易計稅 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2021 08/24 10:00
84785003
2021 08/24 10:04
都是普票是不是直接100萬減去45萬計稅?還是要把100萬的稅減去45萬的稅,再拿一百萬不含稅金額減去45萬不含稅金額作為計稅依據(jù)?
樸老師
2021 08/24 10:10
是差額納稅的嗎 還是什么
84785003
2021 08/24 10:17
差額的時候
樸老師
2021 08/24 10:25
這個差額的話是可以扣除成本的
84785003
2021 08/24 10:35
我就想知道差額的時候增值稅分錄怎么寫?直接按差額金額計算稅額?
樸老師
2021 08/24 10:42
(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)?? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應交稅費———未交增值稅?
84785003
2021 08/24 10:43
您上面的那種就是簡易計稅的?這種是簡易計稅差額征收下的方式
樸老師
2021 08/24 10:46
差額納稅的都是可以用的
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