問題已解決

我公司收到一份承兌匯票,無業(yè)務(wù)來往,我公司承兌后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給另一家公司,我公司在中間收取了費(fèi)用于是就形成了我公司的貼現(xiàn)收入,請(qǐng)問這種的怎么處理

84785010| 提問時(shí)間:2021 08/24 12:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021 08/24 12:54
84785010
2021 08/24 13:00
可是公司并沒有開發(fā)票,這一筆在銀行里是一進(jìn)一出,比如,銀行收到:元元有限公司96300,銀行付出:順騰有限公司96100,這兩筆銀行回單的怎么做分錄
玲老師
2021 08/24 13:04
不是你收入嗎 是的話沒開票也交稅?
84785010
2021 08/24 13:07
但是公司并沒有開票和交稅呀,現(xiàn)在打銀行時(shí)發(fā)現(xiàn)了銀行回單里出現(xiàn)了這兩筆款,我要先怎么入賬呢
玲老師
2021 08/24 13:12
你好 分錄 發(fā)你了,沒交稅的補(bǔ)交上?
84785010
2021 08/24 13:35
一進(jìn)一出,至少要有兩筆以上吧,兩筆是分開的(原始憑證有銀行承兌匯票,銀行回單),如果銀行承兌匯票的金額比銀行所收是金額高,那又怎么處理,如,收到銀行承兌匯票:9700元,我公司銀行回單收:96300元,我公司銀行回單付:96100元,這種的
84785010
2021 08/24 13:37
銀行承兌匯票的金額是:97000元,打少一個(gè)零了
玲老師
2021 08/24 13:43
一進(jìn)一出 差額是你的收入??
84785010
2021 08/24 13:56
應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)的金額進(jìn)入銀行的差額700元,這筆誰承擔(dān)
玲老師
2021 08/24 14:06
貼現(xiàn)方承擔(dān)貼現(xiàn)費(fèi)用的?
84785010
2021 08/24 14:29
我公司幫忙貼現(xiàn)的,所以要我公司自己承擔(dān)嗎,那不是虧了嗎,700-200=500元,那我公司不是虧了500元,這種情況還要開票繳稅嗎?
玲老師
2021 08/24 14:44
這個(gè)票據(jù)是你單位背背書人是你,你貼現(xiàn)的你記財(cái)務(wù)費(fèi)用? 你到底是哪方? ,我公司在中間收取了費(fèi)用于是就形成了我公司的貼現(xiàn)收入? ?這是你的第一問,你說是你掙 的中間費(fèi)的? ?
84785010
2021 08/24 15:05
中間費(fèi)用收客戶200元的收入,但是我公司幫忙貼現(xiàn)時(shí)給銀行付出去了700元,這樣,如果要求開票的話凈利潤(rùn)就是虧了500元
84785010
2021 08/24 15:07
還有其他的有幾筆是賺了的,那我是按凈利潤(rùn)來開票,還是按銀行承兌匯票的金額和銀行付出去的差額開
84785010
2021 08/24 15:11
這些銀行承兌匯票都是末到期的
玲老師
2021 08/24 15:20
虧損按實(shí)際,實(shí)際是虧損也可以,你收的費(fèi)用記收入 你支出記費(fèi)用? ?費(fèi)用大于收入的是虧損了?
84785010
2021 08/24 15:24
直接這樣做行不行(一進(jìn)一出) 借:銀行存款96300 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼息700 貸:應(yīng)收票據(jù)97000 借:應(yīng)收票據(jù)97000 貸:銀行存款96100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼息900
84785010
2021 08/24 15:31
直接把差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼息,這樣可以嗎
玲老師
2021 08/24 15:45
和你沒有真實(shí)業(yè)務(wù)這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用你應(yīng)記在營(yíng)業(yè)外支出才合理,這個(gè)不能稅前扣除??
84785010
2021 08/24 15:48
你不是說,貼現(xiàn)方承擔(dān)貼現(xiàn)費(fèi)用的 ,我公司是最后的貼現(xiàn)方
玲老師
2021 08/24 16:04
因?yàn)槟銈儾皇菦]有真實(shí)業(yè)務(wù)嗎? 要是有就是正常記在財(cái)務(wù)費(fèi)用了?
84785010
2021 08/24 16:17
這樣改嗎?銀行一進(jìn)一出,直接用營(yíng)業(yè)外支出和營(yíng)業(yè)外收入嗎 借:銀行存款96300 借:營(yíng)業(yè)外支出-貼息700 貸:應(yīng)收票據(jù)97000 借:應(yīng)收票據(jù)97000 貸:銀行存款96100 貸:營(yíng)業(yè)外收入-貼息900
玲老師
2021 08/24 16:27
第一個(gè)分錄 對(duì),后面的差額記其他業(yè)務(wù)收入? ?因?yàn)椴皇抢??
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