問題已解決

老師,這塊我沒弄明白

84784975| 提問時(shí)間:2021 08/25 10:00
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請(qǐng)稍后
2021 08/25 10:42
陳詩(shī)晗老師
2021 08/25 10:49
您這里是關(guān)于內(nèi)部交易抵消的問題 出售一部分留?一部分 個(gè)別里面的收入成本抵消,虛增加存貨抵消 同時(shí)?合并?和計(jì)稅差異,形成遞延所得稅,然后是逆流,少數(shù)股東部分恢復(fù)。
84784975
2021 08/25 10:52
就是那幾個(gè)數(shù)據(jù)我沒有對(duì)上
陳詩(shī)晗老師
2021 08/25 11:36
收入和成本1000抵消,然后虛增加的存貨 200*60%? 120抵消處理 120*25%遞延所得稅 (120-30)*少數(shù)股東持股比例,少數(shù)股東部分
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