甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事電冰箱的生產(chǎn)和銷售,2020年6月發(fā)生如下事項(xiàng): (1)從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款280萬(wàn)元,委托某運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)將該批鋼材運(yùn)回,取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元。 (4)將一批A型電冰箱賒銷給乙公司,雙方在書面合同中約定6月15日付款。6月15日甲企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為1 040萬(wàn)元; (5)將自產(chǎn)的10臺(tái)A型電冰箱(總成本為3.5萬(wàn)元)贈(zèng)送給當(dāng)?shù)氐木蠢显骸?老師,看圖,怎么區(qū)分“注明價(jià)款”的金額是含稅還是不含稅?
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速問(wèn)速答你好,開具了專票這里1040是不含稅的價(jià)格
2021 08/30 16:12
84784984
2021 08/30 17:30
開具出去的就是含稅價(jià)格,取得的就是不含稅價(jià)格,可以這么理解嗎?
84784984
2021 08/30 17:31
資產(chǎn)的產(chǎn)品由于員工福利,都是按不含稅價(jià)格算稅額嗎?
84784984
2021 08/30 17:42
我自己看錯(cuò)答案了
暖暖老師
2021 08/30 19:39
問(wèn)題解決了就可以的
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- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事電冰箱的生產(chǎn)和銷售,2019年6月發(fā)生如下事項(xiàng): (1)將一批A型電冰箱除銷給乙公司,雙方在書面合同中約定6月15日付款。6月15日甲企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為1040萬(wàn)元;乙公司于6月30日支付貨款,當(dāng)日還依約支付了5.65萬(wàn)元的違約金。 (2)將自產(chǎn)的10臺(tái)A型電冰箱(總成本為3.5萬(wàn)元)贈(zèng)送給當(dāng)?shù)氐木蠢显骸?(3)將甲企業(yè)新試制的2臺(tái)B型電冰箱用于本企業(yè)的職工食堂,每臺(tái)成本1萬(wàn)元,市場(chǎng)上無(wú)B型電冰箱的銷售價(jià)格。 已知:A型電冰箱當(dāng)月平均不含稅售價(jià)為每臺(tái)0.75萬(wàn)元,A型電冰箱和B型電冰箱的成本利潤(rùn)率均為10%; (1)計(jì)算事項(xiàng)(1)中甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額。甲企業(yè)納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間為何時(shí)?說(shuō)明理巾。 (2)計(jì)算事項(xiàng)(2)中甲企業(yè)是否需要繳納增值稅?說(shuō)明理由并計(jì)算銷項(xiàng)稅額 (3)計(jì)算事項(xiàng)(3)中甲企業(yè)是否需要繳納增值稅?說(shuō)明理由并計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 277
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- (1)將一批B型電冰箱賒銷給乙公司,合同中約定12月15日付款。12月15日甲企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為1040萬(wàn)元;乙公司于12月30日支付貨款,當(dāng)日還依約支付了5.65萬(wàn)元的違約金。 (2)將自產(chǎn)的10臺(tái)B型電冰箱(總成本為3.5萬(wàn)元)贈(zèng)送給當(dāng)?shù)氐母@骸?(3)將新試制的2臺(tái)C型電冰箱用于本企業(yè)的職工食堂,每臺(tái)成本1萬(wàn)元,市場(chǎng)上無(wú)C型電冰箱的銷售價(jià)格。 已知:甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,B型電冰箱當(dāng)月平均不含稅售價(jià)為每臺(tái)0.8萬(wàn)元;電冰箱的成本利潤(rùn)率均為10%;要求: 1.事項(xiàng)(1)中甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額。甲企業(yè)納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間為何時(shí)?說(shuō)明理由 2.事項(xiàng)(2)中甲企業(yè)是否需要繳納增值稅?如需要,說(shuō)明理由并計(jì)算銷項(xiàng)稅額;如不需要,說(shuō)明理由 3.事項(xiàng)(3)中甲企業(yè)是否需要繳納增值稅?如需要,說(shuō)明理由并計(jì)算銷項(xiàng)稅額;如不需要,說(shuō)明理由 322
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