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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前的庫存未回來先暫估入賬并結(jié)賬的成本,之后發(fā)票回來了但是可能單價跟暫估的時候不一樣 導(dǎo)致最后賬上沒有庫存了但是結(jié)轉(zhuǎn)時還有正數(shù)或負(fù)數(shù)的成本怎么辦
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速問速答你好 ;? ?那你就調(diào)整暫估分錄。 和結(jié)轉(zhuǎn)成本去處理。 反結(jié)賬去改下?
2021 08/31 15:45
84785044
2021 08/31 15:50
怎么改那不是很麻煩 之前的成本利潤都要改 能不能在當(dāng)時這么修改掉
meizi老師
2021 08/31 15:52
?你好 ;? ? 不然有可能你? 紅沖了暫估 你們會庫存負(fù)數(shù)的?
84785044
2021 08/31 16:07
我能直接調(diào)成本嗎?把成本調(diào)平掉
meizi老師
2021 08/31 16:16
?你好 ;? ? 直接調(diào)整的話 你庫存會不平的??
為什么會不平 老師我覺得你能說的明白通透一點(diǎn)嗎?問一句擠出沒啥用的半句
meizi老師
2021 09/01 09:04
我就舉例下; 比如你暫估成本 7月做的 8萬元 ; 而你 8月收到發(fā)票實(shí)際是 5萬元的成本 ; 那么你就 8月紅沖? 8萬? 然后 做5萬 ; 同期8月假如沒有發(fā)生其他成本; 這樣你 8月成本就會負(fù)數(shù)的? -3萬??
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