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增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額15萬以下免征增值稅,如果開票小于15萬,但是有一部分是匯入公賬的收入未開發(fā)票的,加起來大于15萬了,這種情況還能免征增值稅嗎?

84784992| 提問時間:2021 09/01 18:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? 你是小規(guī)模應(yīng)該是 看你整體季度是否超過了45萬 來判斷的。 不是但看月度哈??
2021 09/01 18:18
84784992
2021 09/01 18:21
老師,這個稅局的規(guī)定不是按月嗎?而且我的問題主要是問匯入公賬但是沒有開票的收入是否算在銷售額里面
meizi老師
2021 09/01 18:27
你好 ;? 小規(guī)模是季報的;? 你們難道當(dāng)?shù)匦∫?guī)模是月報 ; 你季報? 看你季度的整體金額 不是單獨看月度? ?
84784992
2021 09/01 18:34
那季度開票不足45萬,但有部分收入?yún)R入公司賬戶但是未開發(fā)票,加上這部分公賬的錢大于了45萬,還能免征增值稅嗎?
meizi老師
2021 09/01 18:37
你好 ;? ? 不能免征了。? ?你開票收入+未開票收入合計來判斷是否超過45萬。超過 全額繳納稅費? ?
84784992
2021 09/01 18:39
老師,我避稅能采取將未開票收入做成預(yù)收賬款,在收入少的月份再將這部分預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入,這樣操作當(dāng)月就不需要繳納增值稅,這種辦法可以嗎?
meizi老師
2021 09/01 18:41
你好? ? ? ?不可以的; 這樣會? 偷漏稅的; 你實際就是偷漏稅了? ?
84784992
2021 09/01 18:47
公賬上一收到錢,我賬務(wù)上就做成未開票收入,后面客戶又要求開發(fā)票了,我這個賬務(wù)需不需要調(diào)整呢?
meizi老師
2021 09/01 18:57
你好 ; 那你就 開票先做紅沖無票收入處理 ; 然后在按開票收入處理 報稅??
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