問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月開(kāi)給客戶票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,客戶沒(méi)有抵扣,我已經(jīng)開(kāi)了紅沖票和正確的票過(guò)去,請(qǐng)問(wèn)我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,重新開(kāi)的正確發(fā)票和紅沖發(fā)票這些金額填哪里呢?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/03 12:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 按正負(fù)相加的金額填寫申報(bào)
2021 09/03 12:34
84785004
2021 09/03 12:54
這個(gè)月我們公司沒(méi)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生,只有紅沖發(fā)票和重新開(kāi)的正確發(fā)票,正負(fù)相加就為零,那我直接零申報(bào)嗎?
玲老師
2021 09/03 12:55
你好 是的,是的??沒(méi)有銷售額就是0申報(bào)
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