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老師,上個(gè)月開(kāi)給客戶票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,客戶沒(méi)有抵扣,我已經(jīng)開(kāi)了紅沖票和正確的票過(guò)去,請(qǐng)問(wèn)我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,重新開(kāi)的正確發(fā)票和紅沖發(fā)票這些金額填哪里呢?
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