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實(shí)務(wù)
问题已解决
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)票,后來紅沖了要怎么做賬呢
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按照之前的做紅字分錄就行。
2021 09/09 16:24
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2021 09/09 16:24
不用做轉(zhuǎn)出是嗎?那什么時候需要做轉(zhuǎn)出呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/09 16:25
納稅申報的時候做轉(zhuǎn)出就行了。
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2021 09/09 16:26
那什么情況需要在賬上轉(zhuǎn)出呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/09 16:27
比如說認(rèn)賬了,不能夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。
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2021 09/09 16:28
這種不算?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/09 16:29
對,這個做賬的時候直接做紅字就可以了。
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