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出口退稅申報(bào)流程是怎樣操作的?

84785010| 提問時(shí)間:2021 09/10 14:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.插入電子口岸IC卡,登錄中國電子口岸點(diǎn)擊“出口退稅聯(lián)網(wǎng)稽查” 2.點(diǎn)擊報(bào)關(guān)單查詢下載,報(bào)關(guān)單類型選擇“結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單”,出口日期只能按月查找,確認(rèn)無誤后下載電子信息(后綴為XML的文件)注:出口退稅模塊下載的電子報(bào)關(guān)單信息,千萬不可以打開?。。∫坏╇p擊點(diǎn)開,文件就壞了。 3.下載出口退稅客戶端工具,將剛剛下載的電子報(bào)關(guān)單信息解密!注意:輸入的口岸卡密碼必須與下載報(bào)關(guān)單時(shí)所用的電子口岸卡對應(yīng)一致! 四:生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易出口退稅申報(bào)流程: 1.接下來就是最重要的申報(bào)流程,登錄“中國(上海)國際貿(mào)易單一窗口3.0”(后續(xù)申請好無紙化U盾在這里需要拔出電子口岸IC卡,插入U(xiǎn)盾),右上角選擇應(yīng)用—支付結(jié)算—出口退稅在線申報(bào) 2.點(diǎn)擊出口退稅在線申報(bào)后,會(huì)出現(xiàn)如下小窗口,請確認(rèn)設(shè)備正常(首次申報(bào)時(shí)會(huì)打×)及申報(bào)所屬期(所屬期手工填寫)以前每月都要申報(bào)出口退稅,如果當(dāng)月不申報(bào)退稅也必須做零申報(bào)操作,但是現(xiàn)在不需要零申報(bào),所以所屬期可能會(huì)跳錯(cuò),需手動(dòng)調(diào)整。 3.點(diǎn)擊外部信息-報(bào)關(guān)單采集 4.點(diǎn)擊“導(dǎo)入”你已經(jīng)下載保存到本地的報(bào)關(guān)單信息(上面已經(jīng)用海關(guān)處理器處理過的文件),勾選本期要申報(bào)的數(shù)據(jù),再按右上角“退稅”,在跳出的窗口中確認(rèn)申報(bào)日期: 5.退稅申報(bào)——出口貨物明細(xì)采集: 6.根據(jù)公司確認(rèn)收入的日期和開的普通零稅率發(fā)票修改報(bào)關(guān)單信息: (1) 原幣匯率:按照開票的匯率錄入 (2) 記銷售日期:公司實(shí)際確認(rèn)收入日期 (3) 出口發(fā)票號:開具的普通發(fā)票的發(fā)票號碼 修改后,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)征稅率、退稅率,生成征退稅差額(這個(gè)差額在增值稅申報(bào)時(shí),填寫在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出相應(yīng)欄目下) 7.當(dāng)月增值稅申報(bào),出口退稅申報(bào)一般在增值稅申報(bào)成功之后! 8.增值稅申報(bào)完成后,生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù): 9.選擇所屬期以后—“一鍵生成匯總”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”—“生成申報(bào)數(shù)據(jù)” “納稅表出口銷售累加”填寫本次申報(bào)出口退稅銷售額(人民幣),“期末留底稅額”填寫本期已申報(bào)增值稅留底稅額。 10.確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后,點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程申報(bào)”—(僅數(shù)據(jù)自檢),然后系統(tǒng)審核完會(huì)有個(gè)反饋,反饋沒疑點(diǎn)的話,轉(zhuǎn)正式申報(bào)。 11.如果申報(bào)審核不通過,需要修改數(shù)據(jù),請點(diǎn)擊退稅申報(bào)—數(shù)據(jù)申報(bào)—“撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”,更正數(shù)據(jù)后重新申報(bào) 12.審核完成后,因?yàn)槭鞘状紊陥?bào)出口退稅,退稅老師第一次會(huì)要求你將本次退稅相關(guān)的紙質(zhì)資料提交老師處,老師審核無誤后,退稅款就會(huì)自動(dòng)入賬到公司賬戶!后續(xù)就可以申請無紙化U盾了。
2021 09/10 15:03
84785010
2021 09/10 15:17
之前的出口退稅在線申報(bào)系統(tǒng)重新升級后,我需要把之前的信息重新下載反饋單新系統(tǒng)里面,但是應(yīng)該怎么做呢?
84785010
2021 09/10 15:18
是點(diǎn)擊企業(yè)信息導(dǎo)入
樸老師
2021 09/10 15:21
你填寫上面的信息導(dǎo)入呀
84785010
2021 09/10 15:21
老師,如果說我把我所有的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證抵扣形成留底稅額,然后再和出口退稅額比較,對嗎?如果是留底稅額是2000元,退稅額是1000元,退稅額是1000元嗎?如果是的話那進(jìn)項(xiàng)稅額是不是只剩下1000元能到下個(gè)月繼續(xù)抵扣?
84785010
2021 09/10 15:23
我們是之前有備案的
樸老師
2021 09/10 15:27
對的 2 是的,繼續(xù)抵扣的
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