問題已解決
上月開了一份增值稅專票,對方抬頭錯了,但對方已認證,現(xiàn)在我怎么操作?對方怎么操作
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答好,對方給你們開紅字信息表,對方在開票系統(tǒng)里面找到紅字信息表,然后選擇購買方申請,按照提示操作就可以了。
2021 09/10 15:12
84784984
2021 09/10 15:19
我要不要拿回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),還是還是收到對方紅字信息表就直接開藍字發(fā)票
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2021 09/10 15:21
我要不要開負數(shù)發(fā)票
郭老師
2021 09/10 15:22
你好,對方已經(jīng)認證了,之前的發(fā)票不需要收回來,你需要給對方開紅字發(fā)票,需要開負數(shù)的。
84784984
2021 09/10 15:22
第一次碰到這個問題,不知具體操作方法
郭老師
2021 09/10 15:22
你收到對方的紅字信息表才能開負數(shù)發(fā)票。
84784984
2021 09/10 15:24
如果他紅字發(fā)票信息申請好了,我這邊就可以直接開紅字發(fā)票?
郭老師
2021 09/10 15:25
購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
郭老師
2021 09/10 15:25
對的是的,是這么做的。
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