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老師,老板把主營業(yè)務(wù)收入的款轉(zhuǎn)到對公賬戶上了,之前的會計(jì)做賬,借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款-老板,我現(xiàn)在該如何把賬目調(diào)整一下呢

84784948| 提問時(shí)間:2021 09/16 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,應(yīng)該是掛其他應(yīng)收款嗎?
2021 09/16 09:29
84784948
2021 09/16 16:40
老師,因?yàn)槭撬娇ǎㄊ杖耄┺D(zhuǎn)到對公賬戶上了,所以之前的會計(jì)按照借老板的款走的賬
84784948
2021 09/16 16:40
我現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢
郭老師
2021 09/16 16:41
你好,當(dāng)時(shí)的完整分錄是怎么做的?
84784948
2021 09/16 16:43
私卡轉(zhuǎn)對公,借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款-老板,現(xiàn)在其他應(yīng)付款的掛賬比較多,實(shí)際是收入
郭老師
2021 09/16 16:44
你好,做收入的時(shí)候借其他應(yīng)收款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
84784948
2021 09/16 16:51
收入,借:銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)收賬款
84784948
2021 09/16 16:51
那我可以做賬,借;其他應(yīng)付款-老板,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)收賬款嗎
郭老師
2021 09/16 17:02
可以的,可以這么做的。
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