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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是購買方,材料供應(yīng)商給返點(diǎn),返點(diǎn)用來抵扣貨款,是如何入賬的
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速問速答您好,借:預(yù)付賬款(返利部分)營業(yè)成本(紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;收到時(shí) 借銀行存款或現(xiàn)金 貸 預(yù)收賬款。
2021 09/17 10:13
84785022
2021 09/17 10:14
老師沒有發(fā)票的,不涉及增值稅
84785022
2021 09/17 10:15
返點(diǎn)不給錢,只能用來抵扣貨款,也就是我們少給點(diǎn)錢對方就行了
Chen老師
2021 09/17 10:16
那就借:預(yù)付賬款(返利部分)貸 營業(yè)成本 后面的分錄一樣。
84785022
2021 09/17 10:18
好的,謝謝老師。不過可不可以直接借應(yīng)付賬款,不做預(yù)付賬款了,這樣可以的嗎
Chen老師
2021 09/17 10:18
您好,如果沒付錢,之前掛的應(yīng)付賬款,是可以的。
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