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老師早上好!請問一下,我公司是建筑公司,賬上有1千多萬欠股東的錢,都這些都是歷年來各個(gè)項(xiàng)目取得的各種日常發(fā)票,不是實(shí)際報(bào)銷,是抵項(xiàng)目上沒票支出,全掛在股東頭上,又沒有實(shí)際付款,我們能不能公賬每個(gè)月付一部份如5-10萬給股東,備注報(bào)銷款?要不然就像滾雪球一樣,越來越多。

84785013| 提問時(shí)間:05/24 09:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票然后分項(xiàng)目核算才可以 是報(bào)銷的可以備注報(bào)銷某某費(fèi)用
05/24 09:06
84785013
05/24 09:10
發(fā)票有分類好,賬上也有備注,是股東報(bào)銷什么費(fèi)用的。每個(gè)月都有10萬左右,出納不敢直接公對私轉(zhuǎn)給股東。所以就這樣一直累積下來了。
樸老師
05/24 09:11
是正常的業(yè)務(wù)可以報(bào)銷的 為啥不敢
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