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老師,請問下,我之前暫估材料,發(fā)票未回來,我該怎么 沖出來,該怎么處理,分錄如何出

84784991| 提問時間:2021 10/01 12:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好。同學 借,應付賬款 貸。原材料 直接抵消處理
2021 10/01 12:05
84784991
2021 10/01 12:06
那我之前是進了成本的,也要沖抵回來嗎,分錄怎么出呢
陳詩晗老師
2021 10/01 12:06
還是一樣的,做相反的賬務處理就行呀,借原材料貸應付貸,主營業(yè)務成本。
84784991
2021 10/01 12:08
老師,我們是建筑公司,中間結(jié)轉(zhuǎn)到了工程施工的,需要處理嗎
陳詩晗老師
2021 10/01 12:12
借,原材料 貸。工程施工
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