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老師,我公會經費是根據(jù)應交稅費科目填的 在利潤表里面填列到哪里呀?
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速問速答你好
管理費用里面填寫的
2021 10/07 14:42
84784986
2021 10/07 14:46
那我填列到應交稅費需要改到管理費用里面嗎?
郭老師
2021 10/07 14:49
你好,需要的,你之前的分錄怎么做的?
84784986
2021 10/07 15:08
借,稅金及附加
貸,應交稅費,工會經費
借,本年利潤
貸,稅金及附加
84784986
2021 10/07 15:09
利潤表沒有工會經費,我怎么結轉到管理費用呀?
郭老師
2021 10/07 15:13
借管理費用
借稅金及附加負數(shù)
郭老師
2021 10/07 15:13
正確的應該是借管理費用、工會經費貸、應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。
84784986
2021 10/07 15:17
前期錯誤現(xiàn)在怎么調整呀?
郭老師
2021 10/07 15:18
你好,調整的分錄我給你寫了,借管理費用,借稅金及附加復數(shù),直接做這個就可以的。
84784986
2021 10/07 15:27
好的,謝謝老師
郭老師
2021 10/07 15:29
不用客氣
節(jié)日快樂
84784986
2021 10/07 15:31
老師,這樣稅金及附加借貸方就不平了呀?需要什么憑證呀?
郭老師
2021 10/07 15:34
平的
月末結轉損益就可以
自動結轉損益
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