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問題已解決
如果其他應(yīng)收款期末余額在貸方怎么弄,需要怎么調(diào)整不成負(fù)數(shù),因?yàn)槔麧?rùn)表上面顯示的是負(fù)數(shù)
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你好,其他應(yīng)收款期末余額在貸方,在資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款欄次填寫就是了?
2021 10/11 09:49
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2021 10/11 09:51
關(guān)鍵如果我打印出來資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款就會(huì)是負(fù)數(shù),然后資產(chǎn)總計(jì)也是負(fù)數(shù)。
不可能把表格手動(dòng)導(dǎo)出來然后把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/11 09:52
你好,那說明你單位報(bào)表數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的
需要手工把其他應(yīng)收款期末余額在貸方,調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次正數(shù)填寫才是的?
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2021 10/11 09:53
那我應(yīng)該怎么把其他應(yīng)收款金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里呢?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/11 09:56
你好,可以這樣做調(diào)整分錄
借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款?
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2021 10/11 09:59
就是其他應(yīng)收款二級(jí)科目轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款二級(jí)科目里面?這樣操作合法?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/11 10:00
你好,可以這樣調(diào)整,沒有問題的
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