問題已解決

加計抵減期末有余額需要做賬務處理嗎,應該怎么做

84785003| 提問時間:2021 10/11 11:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 借:應交稅費—增值稅加計抵減    貸:其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021 10/11 11:21
84785003
2021 10/11 11:23
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
紫藤老師
2021 10/11 11:23
借未交增值稅 貸?應交稅費—增值稅加計抵減  
84785003
2021 10/11 11:29
應交稅費—增值稅抵減額,沒有這個科目,可以用增值稅留底稅額代替嗎
紫藤老師
2021 10/11 11:30
可以用增值稅留底稅額代替
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~