問題已解決
加計抵減期末有余額需要做賬務處理嗎,應該怎么做
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速問速答你好,
借:應交稅費—增值稅加計抵減
貸:其他收益
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021 10/11 11:21
84785003
2021 10/11 11:23
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
紫藤老師
2021 10/11 11:23
借未交增值稅
貸?應交稅費—增值稅加計抵減
84785003
2021 10/11 11:29
應交稅費—增值稅抵減額,沒有這個科目,可以用增值稅留底稅額代替嗎
紫藤老師
2021 10/11 11:30
可以用增值稅留底稅額代替
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