問題已解決
固定資產(chǎn)清理處理流程,未折舊完有殘值
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速問速答借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn),
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
2021 10/12 14:12
84784997
2021 10/12 14:25
沒有余額,我們直接全部給法人,沖法人的其他應(yīng)付款。這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷)
郭老師
2021 10/12 14:27
你好,哪一個沒有余額?
84784997
2021 10/12 14:28
嗎?申報增值稅的時候怎么申報,和主營業(yè)務(wù)收入一起申報嗎?
84784997
2021 10/12 14:29
固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。沒有清理余額。我把固定資產(chǎn)清理全額沖抵法人的負債了
郭老師
2021 10/12 14:30
申報增值稅的時候看第二個分錄就可以啊,這個就是增值稅的固定資產(chǎn)清理的發(fā)生額,就是不含稅的金額。
郭老師
2021 10/12 14:30
沒有發(fā)生額的就不用做。
84784997
2021 10/12 14:46
這個申報增值稅的時候填那一欄呢
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(銷)
郭老師
2021 10/12 14:48
你好,開的普通發(fā)票,季度45萬以內(nèi)的在第十欄填寫。
84784997
2021 10/12 14:52
沒有開發(fā)票,之后把資產(chǎn)給了法人沖減了法人的其他應(yīng)付款。那 第十欄金額是不是固定資產(chǎn)清理的金額。第一個分錄借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn), 第二個分錄借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,這兩個固定資產(chǎn)清理金額是一致的是嗎
郭老師
2021 10/12 14:53
無票收入和普通發(fā)票是一樣的。
郭老師
2021 10/12 14:53
你好,這兩個金額不一樣,第一個固定資產(chǎn)清理的余額是你的固定資產(chǎn)減去累計折舊的余額。
郭老師
2021 10/12 14:54
第二個固定資產(chǎn)清理
是你的收到的價款除以1.01。
84784997
2021 10/12 15:09
那我是可以把他們湊成一樣的吧。就沖減的其他應(yīng)付款調(diào)整一下。如果不調(diào)整,他們的差額我要怎么處理呢?固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益嗎?我還是不想做余額。這樣可以嗎?
郭老師
2021 10/12 15:11
你實際銷售出去的價格是多少?
郭老師
2021 10/12 15:11
這你沒法湊,你收到的錢和你第二個憤怒的一樣。
84784997
2021 10/12 15:12
我們是小規(guī)模增值稅是0.01
借固定資產(chǎn)清理200累計折舊100,貸固定資產(chǎn),300
借銀行存款 202貸固定資產(chǎn)清理200應(yīng)交稅費,2
84784997
2021 10/12 15:14
這樣固定資產(chǎn)清理借貸方就平了。這樣可以嗎?還是必須要經(jīng)過資產(chǎn)處置損益呀
郭老師
2021 10/12 15:20
你好,可以的,可以這么做的。
84784997
2021 10/12 15:23
好的,申報增值稅的時候我就用固定資產(chǎn)清理這個科目的200填入第十欄填寫
郭老師
2021 10/12 15:25
哦對的是的是這么做的。
郭老師
2021 10/12 15:25
已經(jīng)沒有余額了,不需要通過資產(chǎn)處置損益啦。
84784997
2021 10/12 15:35
好的,資產(chǎn)處置損益有余額對企業(yè)有什么影響呢?是不是借方代表企業(yè)虧損了,利潤表的凈利潤會減少。這個科目最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2021 10/12 15:37
沒有影響的,這和營業(yè)外收支是一樣的。
84784997
2021 10/12 15:57
這個科目最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,
郭老師
2021 10/12 16:04
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,它是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,軟件做賬的話自動結(jié)轉(zhuǎn)。
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