問(wèn)題已解決

老師:上個(gè)月我們多開(kāi)了發(fā)票,然后,我們做賬了,這個(gè)月又沖紅了,那是直接改上個(gè)月的賬,還是沖紅什么樣做分錄呢?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/13 13:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
修改在這個(gè)月借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2021 10/13 13:22
84784956
2021 10/13 13:40
做相反的分錄是嗎?
郭老師
2021 10/13 13:43
你好,如果是軟件做賬的話,營(yíng)業(yè)收入在貸方負(fù)數(shù)。
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