問題已解決

老師,9月轉(zhuǎn)的一般納稅人,開具的專票稅率沒改,開成了3個(gè)點(diǎn)應(yīng)該是6個(gè)點(diǎn),10月才發(fā)現(xiàn),九月份做賬要按照3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票上面的金額做嗎,還是?這幾天準(zhǔn)備去開具負(fù)數(shù)發(fā)票

84785024| 提問時(shí)間:2021 10/13 14:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,按發(fā)票三個(gè)點(diǎn)的來做就可以啊,次月紅沖,然后再重新開。
2021 10/13 14:27
84785024
2021 10/13 14:27
申報(bào)九月份增值稅需要做什么特殊申報(bào)嗎
郭老師
2021 10/13 14:30
你好不需要操作其他的正常申報(bào)。
84785024
2021 10/13 14:31
開票開錯(cuò)了,那這個(gè)開具專票的不含稅銷售額我要怎么填呢,填3個(gè)點(diǎn)的?還是6個(gè)點(diǎn)的
郭老師
2021 10/13 14:34
在3%里面試一下,你能填寫嗎?能在這里面就填寫。
84785024
2021 10/13 15:25
如果 按照3個(gè)點(diǎn)的不含稅銷售額申報(bào),按照6個(gè)點(diǎn)繳稅,下個(gè)月再沖紅,但是這樣一直會導(dǎo)致企業(yè)稅額不一致,需要去申請退稅吧
郭老師
2021 10/13 15:26
你好,3%的發(fā)票,你們單位多交了稅款,因?yàn)椴辉试S抵扣,然后你開了負(fù)數(shù)之后可以申請退回來,或者是留著以后抵扣。
84785024
2021 10/13 15:28
我們單位是少交了稅款吧
郭老師
2021 10/13 15:33
你好多交了,因?yàn)?%的不允許有進(jìn)項(xiàng)抵扣。
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