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老師,我們公司對公賬戶沒有錢,開辦費(fèi)支付辦公租金用的錢,有發(fā)票,財務(wù)報表怎么做?

84785014| 提問時間:2021 10/14 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
開辦費(fèi)支付辦公費(fèi)這個是什么意思,借款嗎?
2021 10/14 16:10
84785014
2021 10/14 16:11
就是老板自己支付了租金,沒有走對公,但是開了租金發(fā)票會公司
郭老師
2021 10/14 16:15
借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款。這個是一個月的。
84785014
2021 10/14 16:16
問題我的資產(chǎn)負(fù)債表到底怎么做才左右平衡?
郭老師
2021 10/14 16:17
你好,你月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?這個管理費(fèi)用你結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有?
84785014
2021 10/14 16:18
沒有,不會做,因為沒有收入也沒有實收資本,對公戶為0,所以我都不知道該怎么辦了
郭老師
2021 10/14 16:21
好你是軟件做賬嗎?如果軟件做賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益點結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
郭老師
2021 10/14 16:21
是手工的話,借本年利潤貸管理費(fèi)用。
84785014
2021 10/14 16:23
手工的老師,我現(xiàn)在就是不知道資產(chǎn)負(fù)債表怎么填才對,資產(chǎn)負(fù)債表填不來
郭老師
2021 10/14 16:25
你好,你借本年利潤貸管理費(fèi)用,然后這個本年利潤的余額在VS里面,利潤里面填寫負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 10/14 16:26
你是不是這么做的?如果不是的話,你這么做,你試一下平衡嗎?因為我們也沒看到過你的報表,也不知道你的數(shù)據(jù),沒法給你猜出來,你什么原因不平?
郭老師
2021 10/14 16:26
這個報表得需要知道具體的業(yè)務(wù)才能出來,
84785014
2021 10/14 16:31
老師,我是填的資產(chǎn)負(fù)數(shù),負(fù)債正的,所以
郭老師
2021 10/14 16:33
一你的其他貨幣資金不允許填寫負(fù)數(shù),這個不可能負(fù)數(shù)支付出去,第二,你的未分配利潤沒有填寫。
郭老師
2021 10/14 16:33
你借本年利潤貸管理費(fèi)用,然后這個本年利潤的余額在為分配利潤里面,利潤里面填寫負(fù)數(shù)。 2021-10-14 16:25
84785014
2021 10/14 16:36
就是說,我右邊直接填-52572.17在未分配利潤里,上面我填的那兩個不用填,然后左邊資產(chǎn)里,我要幫這個-52572.17填哪一欄里?
郭老師
2021 10/14 16:38
你好,你集體的管理費(fèi)用這個金額是多少?放到未分配利潤的負(fù)數(shù)里面。
84785014
2021 10/14 16:39
就是這個數(shù)了,沒有其他數(shù)據(jù),左邊填哪里呢?
郭老師
2021 10/14 16:42
你好,左邊兒,你的銀行賬上沒有錢,填寫零就可以了。
84785014
2021 10/14 16:45
那我這個資產(chǎn)負(fù)債表,左右還是不平衡啊
郭老師
2021 10/14 16:49
你好,你填寫完了之后截圖。
84785014
2021 10/14 16:51
就填你說的未分配利潤里,左邊沒有,左右就不平衡
郭老師
2021 10/14 17:13
你的其他應(yīng)付款呢?這個世界款發(fā)的工資,其他應(yīng)付款是不是應(yīng)該有數(shù)據(jù)?
郭老師
2021 10/14 17:13
借個人的錢,你們需要以后還錢的。
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