問(wèn)題已解決

老師,想確認(rèn)下,本月發(fā)現(xiàn)了以前年度漏做的費(fèi)用,本月的做賬流程應(yīng)該是:借 以前年度損益 貸 銀行存款;到月末的時(shí)候,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益, 到本月填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,直接填寫(xiě)至未分配利潤(rùn)就可以了是不,不用年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),假如年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)造成本月資產(chǎn)負(fù)債表不等,對(duì)嗎?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/18 10:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 利潤(rùn)不一致了
2021 10/18 10:48
84785045
2021 10/18 11:03
不影響本月及本年的凈利潤(rùn),直接坐到未分配對(duì)嗎?
樸老師
2021 10/18 11:10
對(duì)的 是這樣做的哦
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