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老師,我收到科技局打入的專項應(yīng)付款10萬,但是這個項目總經(jīng)費是40萬,我自籌的部分怎么入庫?比如我買了12萬原材料,我的憑證,借:專項應(yīng)付款 10萬,貸:應(yīng)付賬款12萬,另外2萬做借方的什么科目?

84785046| 提問時間:2021 10/18 10:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;參考這個來寫 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款
2021 10/18 10:57
84785046
2021 10/18 11:24
我的意思是我自籌的應(yīng)該怎么歸集?到時項目要驗收的!要體現(xiàn)這個項目我總共用了40萬!
meizi老師
2021 10/18 11:26
?你好 ;? ? ?計入成本或者費用 ; 一樣的做分錄? ?
84785046
2021 10/18 11:41
意思是,我的分錄這樣做 借:專項應(yīng)付款? 10萬 ? ? ?原材料2萬 貸:銀行存款12萬 那我在項目驗收的時候怎么歸集?
meizi老師
2021 10/18 11:45
你好 ; 驗收的時候? ?你們? 先把 專項款來支付 。到時多的 退到資本公積去? ?
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