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員工借款支付招待費,怎么做賬務處理

84784960| 提問時間:2021 10/18 16:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,員工借款 借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金等科目 支付招待費 借:管理費用—業(yè)務招待費,貸:其他應收款
2021 10/18 16:29
84784960
2021 10/18 16:40
好的謝謝!9月份用銀行存款購進貨物,貨已到,發(fā)票沒開,怎么做賬務處理?
鄒老師
2021 10/18 16:42
你好,今后會取得發(fā)票入賬嗎??
84784960
2021 10/18 16:43
今天給開發(fā)票了,就是10月份發(fā)票收到
鄒老師
2021 10/18 16:45
你好 9月份 借:庫存商品?,???貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款,貸:銀行存款 10月份 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
84784960
2021 10/18 16:46
哦好的這樣做9月份庫存商品是正常入庫的,對吧,謝謝老師!
鄒老師
2021 10/18 16:49
你好,是的,是這樣的
84784960
2021 10/18 16:50
是小規(guī)模的公司進貨的,還需要寫進項稅額嗎?
鄒老師
2021 10/18 16:52
你好,是小規(guī)模的公司進貨,不需要寫進項稅額,分錄是 借:庫存商品??,? 貸:預付賬款
84784960
2021 10/18 16:53
9月份金額寫實際銀行轉賬金額,10月份的也寫實際轉賬金額嗎
鄒老師
2021 10/18 16:55
你好 9月份 借:庫存商品?,???貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款,貸:銀行存款 10月份 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,? 貸:預付賬款 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784960
2021 10/18 16:56
9月份有銷售,庫存商品會減少,到時候做10月份分錄時怎么處理?
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