問題已解決
小規(guī)模和一般納稅人業(yè)務(wù),在寫會計分錄什么時候要寫增值稅?什么時候不用寫?能不能幫忙總結(jié)一下,謝謝老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好!只要不是銷售免增值稅產(chǎn)品? ? ?都是要寫應(yīng)交稅費的
只是? 一般納稅人銷售的話? 是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
小規(guī)模的話? 是? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2021 10/18 21:29
84785030
2021 10/18 21:34
這個是酒店pos刷卡手續(xù)費發(fā)票,這個分錄咋寫?
許老師
2021 10/18 21:35
這個的話? 記入管理費用-服務(wù)費的
84785030
2021 10/18 21:36
這個增值稅怎么說
許老師
2021 10/18 21:38
這個是普票啊? ? 不能記入進(jìn)項稅的 價稅合計? 記入費用的
84785030
2021 10/18 21:39
能幫忙總結(jié)一下么?這塊總是不清楚
許老師
2021 10/18 21:41
收到普票? ?除非是農(nóng)產(chǎn)品等? ?都不能寫進(jìn)項稅的
而且? ?小規(guī)模的話? 即使收到專票? ?也不存在進(jìn)項稅的問題
閱讀 76