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怎么從科目余額表看期末留底稅額的數(shù)字來和增值稅申報(bào)表的期末留底稅額呢?不太清楚

84784951| 提問時(shí)間:2021 10/19 14:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 你? ? 平常月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅把 ; 你 是一般納稅人 ; 用你結(jié)轉(zhuǎn)的期末余額? 跟你申報(bào)表里面的 核對(duì) ; 肯定是一致的;??
2021 10/19 14:46
84784951
2021 10/19 15:30
沒有做結(jié)轉(zhuǎn) ,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
meizi老師
2021 10/19 15:36
你好 ;? ? 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
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