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免稅企業(yè)開具發(fā)票時(shí)開成帶稅點(diǎn)的了,且發(fā)票已跨月,本月已將紅字發(fā)票開出,增值稅該如何申報(bào)?

84785044| 提问时间:2021 10/21 18:56
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按你開出來(lái)的稅點(diǎn)申報(bào),這個(gè)月紅沖了,下一個(gè)月申請(qǐng)退稅。
2021 10/21 18:58
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