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免稅企業(yè)開具發(fā)票時開成帶稅點的了,且發(fā)票已跨月,本月已將紅字發(fā)票開出,增值稅該如何申報?

84785044| 提問時間:2021 10/21 18:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按你開出來的稅點申報,這個月紅沖了,下一個月申請退稅。
2021 10/21 18:58
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