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老師,在填第三季度企業(yè)所得稅匯算清繳時候,13行減免所得稅額應(yīng)選擇哪一欄?

84784961| 提問時間:2021 10/22 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
13行自己增加一行出來,13.1在這里面填寫。
2021 10/22 09:38
84784961
2021 10/22 09:44
這選第一項嗎?小微企業(yè)
郭老師
2021 10/22 09:46
你好,對的是的,是這么做的。
84784961
2021 10/22 09:47
是填小微企業(yè)嗎?我們企業(yè)不是下面的那些,
郭老師
2021 10/22 09:49
你好,對的是的是選擇這個的。
84784961
2021 10/22 09:50
老師,小微企業(yè)的所得稅減免是怎么減免法呢
郭老師
2021 10/22 09:50
利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%,也就是給你減免了22.5%。 利潤100萬到300萬之間的稅率是10%,也就是給你減免了15%。
84784961
2021 10/22 09:54
懂了,謝謝了老師
郭老師
2021 10/22 09:55
不用客氣,工作愉快。
84784961
2021 10/22 09:56
老師,現(xiàn)在報季度預(yù)交申報表是不是都填零,要等年終匯算清繳的時候才填數(shù)據(jù)啊
郭老師
2021 10/22 09:57
你好不需要的正常填寫就可以啊。
84784961
2021 10/22 09:59
但是我看之前都是填零了,我剛剛填寫了本季度的利潤表后,他彌補以前虧損了
郭老師
2021 10/22 10:00
你好,你的利潤表和所得稅申報表得一致。
84784961
2021 10/22 10:02
也就是說以前的會計全部都是零申報是錯誤的是吧,我這次申報表中竟然把上年的虧損彌補了這樣正確嗎
郭老師
2021 10/22 10:05
你好,對的是的,也得按正常的來申報。
84784961
2021 10/22 10:07
那去年的虧損,我在第三季度里面的表里面自己彌補了,比如2021年1-9月賺了120萬,彌補去年的50萬,第三季度就是按60應(yīng)納稅預(yù)交,等年終匯算清繳的時候,也會承認這個已經(jīng)彌補了的匯算清繳是嗎
郭老師
2021 10/22 10:13
是的是的,是這么做的。
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