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老師差額征稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎

84784992| 提問時間:2021 10/27 23:03
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又子老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學(xué),您好!差額征稅的是指企業(yè)在交稅的時候,在計算應(yīng)稅額時,將其所獲得的全部收益,減去其為了獲得收益而支出的成本,按照剩下的差額部分來計算應(yīng)稅額以及稅費(fèi)
2021 10/27 23:07
84784992
2021 10/27 23:08
這個需要去稅務(wù)局備案嗎?什么情況下使用呢?
又子老師
2021 10/27 23:28
可以直接使用無需備案,但是需要取得相關(guān)合法真實(shí)的抵扣憑據(jù)
84784992
2021 10/28 09:53
抵扣憑證是不是我公司和分包簽的合同,和付給他的分包款嗎
又子老師
2021 10/28 09:59
是的,合同,發(fā)票,付款憑據(jù)等都是抵扣憑證
84784992
2021 10/28 10:14
老師一般納稅人還是一樣這樣做嗎
又子老師
2021 10/28 10:21
是的,由于難以取得進(jìn)項(xiàng),一般納稅人的金融商品轉(zhuǎn)讓、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)、融資租賃和融資性售后回租、航空運(yùn)輸企業(yè)、客運(yùn)場站服務(wù)、旅游服務(wù)、建筑服務(wù)簡易計稅方法等業(yè)務(wù)可實(shí)行差額征稅
84784992
2021 10/28 10:21
老師那種工程款減分包款如何填寫在申報表里呢?我發(fā)現(xiàn)我這邊的表沒有這樣一項(xiàng)
又子老師
2021 10/28 10:26
正常應(yīng)當(dāng)是扣除抵扣項(xiàng)后填入應(yīng)稅銷售額,具體可能需詳細(xì)咨詢當(dāng)?shù)?2366
84784992
2021 10/28 17:01
老師那開票還是正常開票,開票的情況會不會不一樣呢
又子老師
2021 10/28 17:09
1、點(diǎn)擊發(fā)票管理——發(fā)票填開管理,在“發(fā)票號碼確認(rèn)”界面,選擇對應(yīng)的發(fā)票種類,征稅方式選擇“差額征稅”,點(diǎn)擊確定,進(jìn)入到下一步。 2、進(jìn)入“差額征收”發(fā)票填寫界面,錄入與實(shí)際相符的票面信息,錄完“貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)名稱”之后,可以看到窗口彈出“差額設(shè)置”的界面。 3、進(jìn)入“差額設(shè)置”對話框,將“含稅銷售額”及“扣除額”錄入,最后點(diǎn)擊確定。當(dāng)已經(jīng)確認(rèn)票面信息完整無誤后,即可直接打印。
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