1、購(gòu)進(jìn)時(shí), 借:原材料 9100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)900 貸:銀行存款 2、領(lǐng)用4000元,滿足計(jì)價(jià)扣除條件 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)400 貸:原材料400 加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品已抵扣稅額÷票面稅率(扣除率)×1% =[(4000/10000)*900]?9%×1%=400 老師的計(jì)算應(yīng)該是40吧 這么算的話是再領(lǐng)5100可以抵扣的就是51了 分開(kāi)算最終就是抵扣991元了 而最初能確定全部領(lǐng)用 就能抵扣1000元了 就是前期用途不明后期慢慢全部領(lǐng)用了 就虧了9元進(jìn)項(xiàng)稅 是嘛 那如果認(rèn)為全部領(lǐng)用最后有2000沒(méi)領(lǐng)用怎么做呢
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是按購(gòu)買(mǎi)金額計(jì)算加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額的
2021 10/29 15:41
蔣飛老師
2021 10/29 15:42
比如購(gòu)進(jìn)100
借:原材料 91
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100*9%=9
貸:銀行存款100
蔣飛老師
2021 10/29 15:43
2.領(lǐng)用,滿足計(jì)價(jià)扣除條件
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100*1%=1
貸:原材料1
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- 購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備39000及安裝費(fèi)3600的增值稅額寫(xiě)在借方分錄,應(yīng)交一進(jìn)項(xiàng)稅 領(lǐng)用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額6500,也是可以抵扣的,因?yàn)殒湕l完整,為什么借方不寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)分錄呢? 三者進(jìn)項(xiàng)稅額都是可以抵扣的 117
- 請(qǐng)問(wèn)這題為什么領(lǐng)用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,但總共可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額卻不加上領(lǐng)用那筆進(jìn)項(xiàng)稅呢? 218
- 既然說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,那做的分錄為什么不是借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸:原材料呢? 715
- 老師,企業(yè)領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品時(shí),分錄不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)么? 103
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