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購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,重量10噸,已驗(yàn)收入庫,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額60萬元、增值稅額為7.8萬元,另支付運(yùn)費(fèi),取得專用發(fā)票,價款5萬元、增值稅額0.45萬元;該批原料因丟失1噸,因毀損1噸。、購進(jìn)鍋爐一臺,80%的蒸汽用于生產(chǎn)產(chǎn)品,20%的蒸汽職工食堂使用,防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬元、增值稅款為13萬元,已直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購發(fā)票上注明價款為30萬元,向小規(guī)模納稅人收購農(nóng)產(chǎn)品,開具3%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額5萬,稅額0.15萬,銷售甲產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并收到貨款,向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額150萬元(不含稅);銷售乙產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并收到貨款,向買方開具的普通發(fā)票銷售額50.85萬元(含稅);、期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元。要求:計(jì)算增值稅。

84784994| 提問時間:2021 11/02 09:18
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正在計(jì)算中,請稍后
2021 11/02 09:32
張壹老師
2021 11/02 09:35
你好,計(jì)算如下,請參考
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