問題已解決

收到一份工程款發(fā)票 但是還未支付款項(xiàng),該如何做會(huì)計(jì)分錄。應(yīng)該是成本吧發(fā)票就是建筑服務(wù)工程款

84784978| 提問時(shí)間:2021 11/03 13:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們單位主營是工程的嗎?如果是的話,借工程施工貸應(yīng)付賬款。
2021 11/03 13:37
84784978
2021 11/03 13:39
借 工程施工 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款嗎? 我們主營的就是工程
郭老師
2021 11/03 13:43
您好,對(duì)的是的專票是這么做的。
84784978
2021 11/03 13:51
那我自己開出去的發(fā)票呢?工程款的專票
郭老師
2021 11/03 13:54
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)或者借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)。
84784978
2021 11/03 13:56
別人還未付款給我們呢 我只是先開票了
郭老師
2021 11/03 14:03
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2021 11/03 14:03
或者借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)。
84784978
2021 11/03 14:20
那我剛剛收到那份工程款的進(jìn)項(xiàng)票是否就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2021 11/03 14:24
當(dāng)月做了收入嗎?你當(dāng)月做了收入,就可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784978
2021 11/03 14:26
當(dāng)月都沒有收入全是股東投資和付的材料款 材料款要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?并且自己開具的發(fā)票也還沒收到錢
郭老師
2021 11/03 14:28
好,沒有收入不可以做成本的,有收入才有成本,收入和成本是匹配的。
84784978
2021 11/03 14:29
好的 那就是先不做 是嗎
郭老師
2021 11/03 14:31
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
84784978
2021 11/03 15:10
為什么結(jié)轉(zhuǎn)后會(huì)這樣?我是不是發(fā)票的分錄寫錯(cuò)了
郭老師
2021 11/03 15:16
哦,你是怎么拍的照片?
郭老師
2021 11/03 15:16
簡直看不清楚,你看一下你能看懂嗎。l
84784978
2021 11/03 15:19
借 主營業(yè)務(wù)收入 35 貸 本年利潤35 借 本年利潤 47 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用 47 是不是我發(fā)票的分錄不能寫主營業(yè)務(wù)收入啊 ? 應(yīng)該寫應(yīng)收賬款?結(jié)轉(zhuǎn)以后就變成我有收入了
郭老師
2021 11/03 15:22
這個(gè)是你結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目D。
郭老師
2021 11/03 15:22
你們做了收入,不是你收到了收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再做上面的第一個(gè)分錄。
84784978
2021 11/03 15:32
那是怎么寫啊 老師你能寫一下嗎 我不明白 ?我開出去的票 我分錄就是寫借 應(yīng)收賬款 35 貸 主營業(yè)務(wù)收入 35啊 就變成我有收入了 這樣是不是錯(cuò)了
郭老師
2021 11/03 15:40
你發(fā)生了哪些業(yè)務(wù),你也沒告訴我。
郭老師
2021 11/03 15:40
你問的是成本的業(yè)務(wù),結(jié)果你給我發(fā)過來這一個(gè)。你收到了錢,你不想多收入,是不是這個(gè)意思???
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~