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沖銷以前年度做了費(fèi)用的憑證 應(yīng)該怎么沖銷,以前年度抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦

84784964| 提問時(shí)間:2021 11/03 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)付賬款, 借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 11/03 15:07
84784964
2021 11/03 15:08
以前是費(fèi)用沖銷的應(yīng)收賬款
84784964
2021 11/03 15:09
老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么調(diào)整
郭老師
2021 11/03 15:09
他之前的完整分錄是怎么做的?
84784964
2021 11/03 15:10
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸銷售費(fèi)用正數(shù) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù)
郭老師
2021 11/03 15:12
哦,你這個(gè)是紅沖的。
84784964
2021 11/03 15:12
以前做的是用費(fèi)用發(fā)票沖銷應(yīng)收賬款
84784964
2021 11/03 15:13
這個(gè)做錯(cuò)了 要全部沖掉 ?這個(gè)以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
郭老師
2021 11/03 15:14
你好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 15:15
然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目原本是0 現(xiàn)在調(diào)完不就有數(shù)了嗎 這個(gè)余額怎么辦
84784964
2021 11/03 15:15
報(bào)稅時(shí)候怎么報(bào)
郭老師
2021 11/03 15:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784964
2021 11/03 16:37
老師 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是用來做什么的
郭老師
2021 11/03 16:37
你好,這個(gè)是不允許抵扣增值稅的結(jié)果已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,需要轉(zhuǎn)出來用這個(gè)科目。
84784964
2021 11/03 16:39
然后把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅額再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里調(diào)整嗎
84784964
2021 11/03 16:40
然后把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅額再轉(zhuǎn)到應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅里以后 然后再正常在應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅這里做調(diào)整嗎
84784964
2021 11/03 16:41
做轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目的時(shí)候 摘要寫什么
郭老師
2021 11/03 16:43
先做了進(jìn)項(xiàng),結(jié)果發(fā)現(xiàn)他不允許抵扣增值稅,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 16:45
是的,現(xiàn)在是以前進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完了 我做了沖銷 然后把這個(gè)差額轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目里了
84784964
2021 11/03 16:45
這個(gè)憑證摘要是什么
郭老師
2021 11/03 16:48
你好 沖銷某某業(yè)務(wù)就可以。
84784964
2021 11/03 17:34
把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)憑證的摘要是什么呀
郭老師
2021 11/03 17:37
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 17:48
老師您看我說的我做的這個(gè)憑證對(duì)不對(duì) 首先沖銷原來的錯(cuò)誤憑證 借應(yīng)收賬款正數(shù) 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)
84784964
2021 11/03 17:51
接下來做 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù) 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)
84784964
2021 11/03 17:57
這倆憑證做的對(duì)嗎? 接下來是什么
郭老師
2021 11/03 17:58
第一個(gè)分錄不對(duì),這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)改成應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)
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