問(wèn)題已解決

建筑企業(yè)本月的增值稅按稅負(fù)達(dá)到后 有預(yù)繳增值稅 那本月需要交的增值稅=本月的增值稅-預(yù)繳增值稅 是這樣嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/03 21:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納增值稅/銷(xiāo)售額 實(shí)際繳納增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 預(yù)繳的也是實(shí)際繳納的 不需要單獨(dú)減去
2021 11/03 21:30
84784959
2021 11/03 21:35
比如 本月銷(xiāo)項(xiàng)10000 進(jìn)項(xiàng)8000增值稅2000 但是本月有預(yù)繳增值稅1000那我這個(gè)月就交2000-1000=1000是這樣嗎
84784959
2021 11/03 21:36
但是我看增值稅申報(bào)表里的預(yù)繳稅款帶不出開(kāi)數(shù)
bamboo老師
2021 11/03 21:40
最后是繳納2000-1000=1000 預(yù)繳要自己填寫(xiě)附表四 主表28欄
84784959
2021 11/03 21:48
那預(yù)繳的附加稅和印花稅呢 會(huì)帶出來(lái)嗎 還是填到哪里
bamboo老師
2021 11/03 21:48
預(yù)繳的附加稅和印花稅也要自己填表的時(shí)候填寫(xiě)
84784959
2021 11/03 21:51
填到那個(gè)表 那一欄
bamboo老師
2021 11/03 21:52
對(duì)于的附加稅申報(bào)表 財(cái)產(chǎn)與行為稅申報(bào)表 已交稅金欄次
84784959
2021 11/03 22:32
公司注銷(xiāo) 未分配利潤(rùn)有盈利 注銷(xiāo)時(shí)需要交個(gè)人所得稅嗎
bamboo老師
2021 11/03 22:47
公司注銷(xiāo) 未分配利潤(rùn)有盈利 注銷(xiāo)時(shí)需要交個(gè)人所得稅
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