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老師代開的專票跨月沖紅怎么操作???

84785029| 提問時間:2021 11/04 20:34
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
您好,代開的專用發(fā)票,需要開具紅字專用發(fā)票的,按照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的方法處理。 1、如購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》; 2、如購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息; 3、如銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。 如果回答讓您滿意,請五星好評謝謝
2021 11/04 20:41
84785029
2021 11/05 19:43
你所說的信息表在哪里填?電子稅務局系統(tǒng)里面嗎?
易 老師
2021 11/05 19:44
是的,就在電子稅務系統(tǒng)里面
84785029
2021 11/05 19:55
意思是如果對方已經(jīng)認證申報了需要對方在他們的開票系統(tǒng)中填開紅字發(fā)票,不用我們操作是嗎?
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