問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我有張專票已經(jīng)做賬了,但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)抵扣沒(méi)用它,我怎么做賬務(wù)處理呢?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/05 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,也就是沒(méi)有勾選是嗎?借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證貸銀行存款。
2021 11/05 10:43
84784986
2021 11/05 10:51
老師那錢沒(méi)到,已經(jīng)認(rèn)證報(bào)稅的怎么處理?
84784986
2021 11/05 10:52
是票沒(méi)到,打錯(cuò)字了
郭老師
2021 11/05 10:54
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
84784986
2021 11/05 10:58
期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎
郭老師
2021 11/05 10:59
你好,每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)或者是按年結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,這個(gè)你們自己選擇。
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