問題已解決
老師,要把應(yīng)交稅金的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金未交稅額里面去。怎么做分錄?
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速問速答你好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算了嗎??
2021 11/06 11:41
84784983
2021 11/06 11:50
老師,是不是待抵扣增值稅要轉(zhuǎn)到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅里面,然后再?gòu)倪M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面?然后再同時(shí)計(jì)提下月稅金?辛苦老師把這個(gè)過程編輯給我,謝謝老師!
鄒老師
2021 11/06 11:52
你好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額(假設(shè)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng))做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
?
84784983
2021 11/06 11:57
好的,謝謝!做完這些,再計(jì)提下月對(duì)嗎
鄒老師
2021 11/06 11:58
你好,你是指計(jì)提什么呢?
增值稅已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)處理了啊?
84784983
2021 11/06 12:24
老師請(qǐng)問下在什么情況下要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?是不是發(fā)票來了,我是不需要抵扣也沒有到系統(tǒng)里去認(rèn)證時(shí)對(duì)嗎?
鄒老師
2021 11/06 14:15
你好,輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證 的發(fā)票次月抵扣的情況下,才需要 計(jì)入這個(gè)科目核算?
84784983
2021 11/06 14:50
哦,意思就是當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月未抵扣,下月再抵扣就要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎?如果當(dāng)月沒認(rèn)證就不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,就直接做應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?
鄒老師
2021 11/06 14:54
你好
輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證 的發(fā)票次月抵扣的情況下,才需要 計(jì)入這個(gè)科目核算?
如果不是輔導(dǎo)期,認(rèn)證了直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算。沒有認(rèn)證如果入賬了,通過? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 科目核算?
84784983
2021 11/06 14:59
什么叫鋪導(dǎo)期?老師?
鄒老師
2021 11/06 15:02
你好
針對(duì)小型商貿(mào)企業(yè),執(zhí)行3-6個(gè)月的輔導(dǎo)期,增值稅實(shí)行當(dāng)月認(rèn)證 的發(fā)票,取得了比對(duì)結(jié)果才可以抵扣的管理。
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